职位年薪:40-60万
所属行业: 互联网/移动互联网
所属部门:审计部
企业性质:私营·民营企业
企业规模:1000-2000人
职位描述:
1、建立和完善内部控制评价体系,包括评价的原则、内容、程序、方法。参与公司内部控制体系建设和维护;
2、组织和实施对公司内部控制有效性的评价、形成评价结论、出具评价报告
3、识别、评估公司经营风险,推进风险预警及预防机制的建立和完善
4、提供内部控制体系改善意见,协助公司内部控制流程的改善
5、制定内部审计制度,包括审计政策、程序和方法的确定,编制内部审计工作规划和年度审计计划
6、实施内部审计项目,稽核公司各项业务活动的真实性、合法性、效益性,出具审计报告并反馈与交流。跟踪检查相关单位或个人对审计报告改善建议落实情况
7、协调与外部审计机关、社会中介组织的关系,参与第三方审计机构的聘请、协调、考核,并协助其工作
8、组织处理特定专项事务,包括但不限于参与投资、并购等专项业务的跟进