职位描述:
任职资格:
1、男性,30-35岁,211、985院校全日制硕士及以上学历,财务管理、金融、经济等相关专业,中级及以上相关职称,具有中国注册会计师资格、国际注册内部审计师(CTA)、注册风险管理师等相关资格者优先考虑
2、5年以上大型企业或者著名会计事务所审计、风险管理、内部控制相关工作经验
3、熟悉相关政策、法律法规和行业状况,专业基础扎实,熟悉建筑工程、房地产行业审计工作流程
4、团队意识较强,有良好的沟通、协调和执行能力,诚信正直
岗位职责:
1、制定内部审计工作计划和审计规章,建立健全内部审计制度体系
2、下达年度审计工作计划,明确工作重点,提出工作要求
3、按照工作计划开展审计和专项审计调查,并监督检查各项审计决定(意见)的执行情况
4、总结、交流和推广审计工作经验,组织和参与理论研究和人员培训
5、推进内部审计工作规范化和信息化建设
6、积极支持和配合监事会及董事会的工作
7、配合上级主管部门对本公司及所属单位开展的审计工作