职位描述:
岗位描述 职责主要是带领审计人员进行各类审计项目,工作内容包括,但不限于以下:
1、根据风险评估制定以战略及风险为导向的年度审计计划;
2、按照内部审计框架体系组织、参加运营、财务、投资及离任审计等项目;负责审计项目的计划、执行、进度管理、业务协调、工作底稿审阅及项目结果报告;并在审计准则与审计方法、业务需求分析、信息技术等方面提供专家意见;
3、组织完善部门的审计方法、程序及制度;
4、作为管理层的业务伙伴,通过提供有效的审计建议、培训等方式,协助管理层加强风险管理,提升内控水平,改善营运效率。
5、计划、分配及管理其他审计专员的日常工作;向内部审计师提供工作上的培训和辅导;
6、与业务部门保持良好的日常沟通;
7、协调内外部审计和监管部门的沟通;
8、完成部门交办的其他工作。
岗位要求 1、 财务,审计或其它相关专业全日制本科或以上学历;具有注册会计师(CPA)CICPA或ACCA专业资格或注册内部审计师(CIA)或金融风险管理(FRM)资格者优先;
2、 3-5年以上证券、保险、基金、理财等金融机构内审、风险管理等相关工作经验;
3、 熟悉相关业务和风险管理要求以及监管要求;
4、 具有全面的企业风险识别、评估及管理知识和经验;
5、 具有较强的沟通协调能力和独立分析、判断能力,能独立开展工作;有独立带领团队的经历,并能体现较强的领导能力;
6、 诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勤奋、勇于接受挑战、能够在压力下工作;
7、 具有熟练的计算机运用技巧,熟悉各种主要财务系统;
8、 优秀的口头及书面表达能力(英语及中文)和良好的人际沟通能力。